雷山县审计局修订内部管理制度
11.04.2017 22:45
本文来源: 审计厅
为进一步加强内部管理,规范工作程序,提高办事效率,依法、公正、公开、透明行使审计监督职能,今年,雷山县审计局对单位内部管理工作进行了清理整顿,并对原有内部管理制度进行了修订、改进和完善。
制度包括会议制度、党组中心组学习制度、财务管理制度、公务接待制度、业务工作量化考核制度等。在修订完善制度过程中,注重结合工作实际,按照依法、合情、合理、适用、全面具体并便于操作的要求,通过广泛收集资料,认真听取各股室的意见和建议,在反复讨论、商榷的基础上,形成严谨的制度文本。新制度着重在规范和推进内部管理,为全局在制度化、规范化、精细化管理方面提供强有力的保证,对全体审计人员确立依法行政监督,为民服务意识,规范工作标准,提高工作效率,改善服务质量,树立良好形象,创新社会治理起到积极推动作用。
李文艺
本文来源: 审计厅
11.04.2017 22:45
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