贵州省人民政府办公厅2013年度部门决算及“三公”经费决算信息
一、贵州省人民政府办公厅概况
(一)主要职能
1.协助省人民政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策,协助省人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
2.负责省人民政府会议的会务工作,协助省人民政府领导同志组织实施会议议定事项;负责省人民政府重大活动的组织安排。
3.承办党中央、国务院及各部委和省委、省人大常委会交给省人民政府办理的有关事项。
4.处理各市(州)人民政府和省政府各部门报送省人民政府的文电;组织起草或审核以省人民政府、省政府办公厅名义制发的公文;指导全省政府系统的公文处理工作。
5.根据省人民政府领导同志的指示,对各市(州)人民政府和省政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议,报省人民政府领导同志决定。
6.督促检查省人民政府重大决定、重要工作部署及省人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。
7.根据省人民政府的工作重点和省人民政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
8.负责办理全国人大、省人大代表建议和全国政协、省政协委员提案,并督促检查建议、提案的落实情况。
9.负责省人民政府信息公开工作,指导、监督全省政府信息公开工作;负责省政府办公厅政务信息化规划、建设、技术与安全保障;指导全省政府系统办公室(厅)政务信息化工作;负责指导全省政府系统门户网站的建设和管理工作。
10.协助省人民政府领导同志组织处理需由省人民政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向省人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各地、各部门向省人民政府反映的重要问题。
11.贯彻执行党的统一战线政策,组织参事参加爱国统一战线工作;承办省政府参事有关工作,为参事做好相关服务工作。
12.负责接待国务院及其部门和外省(区、市)人民政府副部(省)级以上公务人员。
13.负责拟定全省应急管理法规、政策和规划建议,指导、督促全省应急管理体系建设;负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息,汇总、处理应急管理工作有关信息;负责协助省领导处置特大、重大及敏感突发事件;负责省政府总值班工作,并指导、督促全省政府系统值班工作。
14.负责省人民政府领导驻地安全保卫工作;负责省人民政府部门和直属机构房地产管理、公务用车分配和省人大常委会、省人民政府大院的规划、建设和管理工作。
15.办理省人民政府领导同志交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从决算单位构成看,贵州省人民政府办公厅部门决算包括厅本级、厅属及代管相关单位决算。具体包括:厅本级、省铁路建设办公室、省政府金融工作办公室、省政府研究室、省政府应急办、省政府督查室、省政府参事室、省国教办、厅机关服务中心、省政府车队、省政府公报室、省政府机关幼儿园。
(三)部门人员构成
1.省政府办公厅本级(含省政府研究室、省政府应急办、省政府督查室、省政府参事室)编制数231名,在职实有人数221人,离退休人员190人。
2.省铁路建设办公室编制数20名,在职实有人数5人。
3.省政府金融工作办公室编制数20名,在职实有人数18人。
4.省国教办编制数14名,在职实有人数10人,退休人员2人。
5.厅机关服务中心编制数66名,在职实有人数56人,退休人员25人。
6.省政府车队编制数62名,在职实有人数51人,退休人员22人。
7.省政府公报室编制数10名,在职实有人数10人, 退休人员2人。
8.省政府机关幼儿园编制数135名,在职实有人数91人,退休人员68人。
二、贵州省人民政府办公厅2013年部门决算情况说明
(一)部门决算总体情况
贵州省人民政府办公厅2013年部门决算21493.62万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务21324.32万元、节能环保40万元、住房保障支出129.30万元。一般公共服务(类)含政府办公厅(室)及相关机构事务(款)20786.32万元(其中行政运行5530.65 万元、一般行政管理事务11752.01万元、参事事务37.61万元、事业运行1836.51 万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1629.54万元)、其他共产党事务支出538万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出(含人员支出和公用支出)7496.46万元,项目支出13997.16万元。
(二)部门决算支出情况
2013年部门决算中,财政拨款用于以下方面支出:
1.行政运行财政拨款支出数为5530.65万元,主要用于在职人员工资、离退休人员生活费以及维持正常运转的公用支出。
2.一般行政管理事务财政拨款支出数为11752.01万元,主要用于保障省政府大院办公区正常运行、政务信息化建设、突发事件应急处理、通讯指挥调度、锅炉运行等项目专款支出。
3.参事事务财政拨款支出数为37.61万元,主要用于省政府参事室参事调研、车马费等支出。
4.事业运行财政拨款支出数为1836.51万元,主要用于省政府公报室、省政府机关幼儿园的各项支出。
5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出财政拨款支出数为1629.54万元,主要用于电子政务专项基建投资、大院各办公楼维修维护、大院供暖系统局部优化改造、大院各办公楼设施设备维修、彩色数码印刷机等设备购置、省政府机关幼儿园教学楼维修改造等支出。
6.其他共产党事务支出538万元,主要用于省政府办公厅机关服务中心和省政府办公厅印刷厂搬迁购办公设备、家具等支出。
7.节能环保财政拨款支出数为40万元,主要用于大院供暖锅炉节能改造支出。
8.住房保障支出财政拨款支出数为129.30万元,主要用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。
(三)“三公经费”支出内容
“三公经费”是省政府办公厅(包括厅本级及所属事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具体支出为:
1.因公出国(境)支出16万元。
2.公务用车购置费及运行费1247.52万元。其中公务用车购置费908.62万元(含当年预算财政拨款支出629.66万元、2012年预算财政拨款支出278.96万元。当年预算财政拨款支出中有378万元为2013年度省直部门公务用车购置经费),公务用车运行维护费338.90万元。
3.公务接待费795.22万元。
附件:1.2013年收入支出决算总表
2.2013年公共预算财政拨款支出决算表
3.2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表
附件1: 2013年收入支出决算总表
公开01表
部门:贵州省人民政府办公厅 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 |
| 栏次 |
| 1 |
|
| 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 21849.07 | 一、一般公共服务 | 29 | 21324.32 |
| 二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交 | 30 |
|
| 三、事业收入 | 3 |
| 三、国防 | 31 |
|
| 四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 32 |
|
| 五、附属单位缴款 | 5 |
| 五、教育 | 33 |
|
| 六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术 | 34 |
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒 | 35 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 36 |
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生 | 37 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保 | 38 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区事务 | 39 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水事务 | 40 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输 | 41 |
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 42 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等事务 | 43 |
|
|
| 16 |
| 十六、金融监管等事业支出 | 44 |
|
|
| 17 |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 45 |
|
|
| 18 |
| 十八、国土资源气象等事务 | 46 |
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 129.30 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资管理事务 | 48 |
|
|
| 21 |
| 二十一、储备事务支出 | 49 |
|
|
| 22 |
| 二十二、国债还本付息支出 | 50 |
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 51 |
|
|
| 24 |
|
| 52 |
|
| 本年收入合计 | 25 | 21849.07 | 本年支出合计 | 53 | 21493.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 54 |
|
| 上年结转和结余 | 27 | 1207.14 | 年末结转和结余 | 55 | 1562.59 |
| 合 计 | 28 | 23056.21 | 合 计 | 56 | 23056.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。25行=(1+2+3+4+5+6)行;28行=(25+26+27)行;53行=(29+31+...+52)行;56行=(53+54+55)行。
附件2: 2013年公共预算财政拨款支出决算表
公开02表
部门:贵州省人民政府办公厅 单位:万元
| 项 目 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | |
| 科 目 编 码 | 科 目 名 称 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 21493.62 | 7496.46 | 13997.16 | |
| 201 | 一般公共服务 | 21324.32 | 7367.16 | 13957.16 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 20786.32 | 7367.16 | 13419.16 |
| 2010301 | 行政运行 | 5530.65 | 5530.65 |
|
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11752.01 |
| 11752.01 |
| 2010309 | 参事事务 | 37.61 |
| 37.61 |
| 2010350 | 事业运行 | 1836.51 | 1836.51 |
|
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1629.54 |
| 1629.54 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 538 |
| 538 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 538 |
| 538 |
| 211 | 节能环保 | 40 |
| 40 |
| 21110 | 能源节约利用 | 40 |
| 40 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 40 |
| 40 |
| 221 | 住房保障支出 | 129.30 | 129.30 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 129.30 | 129.30 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 129.30 | 129.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出数。1栏=(2+3)栏。
附件3:
| 2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表 | ||||
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| 公开03表 | |
| 部门:贵州省人民政府办公厅 |
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| 单位:万元 | |
| 2013年“三公经费”决算数 | ||||
| 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |
| 2058.74 | 16 | 1247.52 | 795.22 | |
| 注:“2013年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | ||||