贵州省人大常委会办公厅2014年度省级部门决算和“三公”经费决算公开说明

24.05.2016  11:55

 

贵州省人大常委会办公厅2014年度省级

 

部门决算和“三公”经费决算

 

公开说明

 

 

      一、省人大常委会办公厅主要职责

      (一)主要职能

1、承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作;督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3、负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4、处理群众来信,接待群众来访,向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5、负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

6、开展综合调研,收集信息,反映动态,督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7、宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

8、负责常委会与全国人大和市、州、县(市、区、特区)人大常委会的联系工作。

9、拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责外国议会代表团、全国人大、外省(区、市)人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。

10、承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

(二)单位构成

部门类型

厅级机构

设立机构

备注

行政单位

办公厅

秘书一处

 

秘书二处

 

信息督查处

 

宣传处

 

人事处

 

保卫处

 

行政处

 

接待处

 

离退休干部处

 

机关党办

 

信访处

 

机关工会

 

监察室

 

法制工作委员会

办公室

 

法规一处

 

法规二处

 

备案审查处

 

研究室

综合处

 

调查研究处

 

内务司法委员会

内务司法委员会办公室

 

司法监督处

 

财政经济委员会

财政经济委员会办公室

 

经济综合处

 

预算审查处

 

教育科学文化卫生委员会

教育科学文化卫生委员会办公室

 

民族宗教委员会

民族宗教委员会办公室

 

农业与农村委员会

农业与农村委员会办公室

 

选举任免联络委员会

代表联络处

 

选举任免建议办理处

 

环境与资源保护委员会

环境与资源保护委员会办公室

 

外事侨务委员会

外事侨务委员会办公室

 

事业单位

贵州省人大机关服务中心

 

全额拨款

贵州省人大干部培训中心

 

全额拨款

贵州省人大办公厅招待所

 

自收自支

人大论坛》杂志社

 

自收自支

贵州省人大常委会办公厅印刷所

 

自收自支

 

 

 

 

 

 

 

2014年度收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项      目

行次

决算数

项      目

行次

决算数

栏      次

 

1

栏      次

 

2

一、财政拨款收入

1

9,769.96

一、一般公共服务支出

29

8,448.21

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

52

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

                      结余分配

53

 

    年初结转和结余

26

1,820.49

                      年末结转和结余

54

3,142.24

 

27

 

 

55

 

合计

28

11,590.45

合计

56

11,590.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8,448.21

4,482.76

3,965.45

2010101

行政运行

 

4,205.62

 

2010102

一般行政管理事务

 

 

2229.6

2010104

人大会议

 

 

715.34

2010106

人大监督

 

 

667

2010107

人大代表履职能力提升

 

 

121.51

2010108

代表工作

 

 

232

2010150

事业运行

 

126

 

2210201

住房公积金

 

151.14

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

2014年“三公经费”决算数

合        计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

677.27

14.78

361.76

62.34

299.42

300.73

注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

 

      二、支出情况说明

      2014年总支出8448.21万元,比上年减少486.7万元,下降5%,支出增长率为-5.5%。其中:基本支出4393.8万元,比上年增加555.6万元,上升14%;项目支出3965.45万元,比上年减少1042.29万元,下降21%,项目支出比率为47.43%。住房公积金比上年增加88.96万元。

1、“三公”经费决算增减变化情况

      三公经费”支出情况:2014年度省人大办公厅“三公”经费支出总额为677.27万元,比上年减少。其中,公务接待费300.73万元,出国(境)经费14.78万元,车辆购置费62.34万元,车辆运行费299.42万元;2013年“三公”经费决算支出数为895.92万元,其中,公务接待费326.83万元,出国(境)经费11.16万元,车辆购置费189.3万元,车辆运行费368.63万元。2014年三公经费”支出决算数较2013年下降218.66万元,是由于我单位严格按照中央八项规定和省委十项规定,认真贯彻执行《贵州省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》、《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》、《贵州省因公临时出国经费管理办法》、《贵州省人大常委会机关厉行节约制止奢侈浪费实施办法》等文件和制度精神,严格控制“三公”经费支出。

2、因公出国(境)组团及人数情况

2014年,我单位出国(境)共4个团25人次。其中,2014年5月,省公务员局安排千人赴港培训项目,由我厅组团,机关有22人参加培训,参加外单位组团3个团,3人次。

3、公务车购置数及保有量情况

2014年更新2台省级公务用车,年底公务车保有量为96台。

4、国内公务接待批次、人数情况

2014年我单位国务接待的批次及人数为104批668人次。

5、基本支出情况

2014年省人大基本支出4,482.76万元,用于保障省人大常委会机关正常运转完成日常工作任务的支出。其中:严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为2238.43万元,离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为1054.55万元,为职工缴纳的住房公积金为151.14万元,共计3444.12万元,占基本支出的76.83%;办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等公用经费912.64万元,占基本支出的20.36%;事业运行126万元,占基本支出的2.81%。

      三、名词解释

      公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      四、财政预算科目说明

(1)行政运行――反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般行政事务管理――反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)机关服务――反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。

(4)人大会议――反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(5)人大立法――反映各级人大立法方面的支出。

(6)人大监督――反映各级人大开展监督工作的支出。 

(7)人大代表履职能力提升――反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(8)代表工作――反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

(9)人大信访工作――反映各级人大处理来信来访工作的支出。

(10)事业运行――反映事业单位的基本支出。