贵州省人大常委会办公厅2014年度省级部门决算和“三公”经费决算公开说明
贵州省人大常委会办公厅2014年度省级
部门决算和“三公”经费决算
公开说明
一、省人大常委会办公厅主要职责
(一)主要职能
1、承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作;督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。
2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。
3、负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。
4、处理群众来信,接待群众来访,向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。
5、负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。
6、开展综合调研,收集信息,反映动态,督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。
7、宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大论坛》的编辑和出版工作。
8、负责常委会与全国人大和市、州、县(市、区、特区)人大常委会的联系工作。
9、拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责外国议会代表团、全国人大、外省(区、市)人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。
10、承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。
(二)单位构成
部门类型 | 厅级机构 | 设立机构 | 备注 |
行政单位 | 办公厅 | 秘书一处 |
|
秘书二处 |
| ||
信息督查处 |
| ||
宣传处 |
| ||
人事处 |
| ||
保卫处 |
| ||
行政处 |
| ||
接待处 |
| ||
离退休干部处 |
| ||
机关党办 |
| ||
信访处 |
| ||
机关工会 |
| ||
监察室 |
| ||
法制工作委员会 | 办公室 |
| |
法规一处 |
| ||
法规二处 |
| ||
备案审查处 |
| ||
研究室 | 综合处 |
| |
调查研究处 |
| ||
内务司法委员会 | 内务司法委员会办公室 |
| |
司法监督处 |
| ||
财政经济委员会 | 财政经济委员会办公室 |
| |
经济综合处 |
| ||
预算审查处 |
| ||
教育科学文化卫生委员会 | 教育科学文化卫生委员会办公室 |
| |
民族宗教委员会 | 民族宗教委员会办公室 |
| |
农业与农村委员会 | 农业与农村委员会办公室 |
| |
选举任免联络委员会 | 代表联络处 |
| |
选举任免建议办理处 |
| ||
环境与资源保护委员会 | 环境与资源保护委员会办公室 |
| |
外事侨务委员会 | 外事侨务委员会办公室 |
| |
事业单位 | 贵州省人大机关服务中心 |
| 全额拨款 |
贵州省人大干部培训中心 |
| 全额拨款 | |
贵州省人大办公厅招待所 |
| 自收自支 | |
《人大论坛》杂志社 |
| 自收自支 | |
贵州省人大常委会办公厅印刷所 |
| 自收自支 |
2014年度收入支出决算总表 | ||||||||||
|
|
|
|
| 公开01表 | |||||
部门: |
|
|
|
| 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,769.96 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 8,448.21 | |||||
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
| |||||
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
| |||||
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
| |||||
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| |||||
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
| |||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
| |||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| |||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
| |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
| |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
| |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
| |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
| |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| |||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
| |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| |||||
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 49 |
| |||||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
| |||||
| 23 |
|
| 51 |
| |||||
本年收入合计 | 24 |
| 本年支出合计 | 52 |
| |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
| |||||
年初结转和结余 | 26 | 1,820.49 | 年末结转和结余 | 54 | 3,142.24 | |||||
| 27 |
|
| 55 |
| |||||
合计 | 28 | 11,590.45 | 合计 | 56 | 11,590.45 | |||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开02表 | |
部门: |
|
|
|
| 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 8,448.21 | 4,482.76 | 3,965.45 | |||
2010101 | 行政运行 |
| 4,205.62 |
| ||
2010102 | 一般行政管理事务 |
|
| 2229.6 | ||
2010104 | 人大会议 |
|
| 715.34 | ||
2010106 | 人大监督 |
|
| 667 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 |
|
| 121.51 | ||
2010108 | 代表工作 |
|
| 232 | ||
2010150 | 事业运行 |
| 126 |
| ||
2210201 | 住房公积金 |
| 151.14 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
| 公开03表 | |||||
部门: |
|
|
|
| 单位:万元 | |||||
2014年“三公经费”决算数 | ||||||||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 |
| |||||||
677.27 | 14.78 | 361.76 | 62.34 | 299.42 | 300.73 | |||||
二、支出情况说明
2014年总支出8448.21万元,比上年减少486.7万元,下降5%,支出增长率为-5.5%。其中:基本支出4393.8万元,比上年增加555.6万元,上升14%;项目支出3965.45万元,比上年减少1042.29万元,下降21%,项目支出比率为47.43%。住房公积金比上年增加88.96万元。
1、“三公”经费决算增减变化情况
三公经费”支出情况:2014年度省人大办公厅“三公”经费支出总额为677.27万元,比上年减少。其中,公务接待费300.73万元,出国(境)经费14.78万元,车辆购置费62.34万元,车辆运行费299.42万元;2013年“三公”经费决算支出数为895.92万元,其中,公务接待费326.83万元,出国(境)经费11.16万元,车辆购置费189.3万元,车辆运行费368.63万元。2014年三公经费”支出决算数较2013年下降218.66万元,是由于我单位严格按照中央八项规定和省委十项规定,认真贯彻执行《贵州省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》、《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》、《贵州省因公临时出国经费管理办法》、《贵州省人大常委会机关厉行节约制止奢侈浪费实施办法》等文件和制度精神,严格控制“三公”经费支出。
2、因公出国(境)组团及人数情况
2014年,我单位出国(境)共4个团25人次。其中,2014年5月,省公务员局安排千人赴港培训项目,由我厅组团,机关有22人参加培训,参加外单位组团3个团,3人次。
3、公务车购置数及保有量情况
2014年更新2台省级公务用车,年底公务车保有量为96台。
4、国内公务接待批次、人数情况
2014年我单位国务接待的批次及人数为104批668人次。
5、基本支出情况
2014年省人大基本支出4,482.76万元,用于保障省人大常委会机关正常运转完成日常工作任务的支出。其中:严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为2238.43万元,离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为1054.55万元,为职工缴纳的住房公积金为151.14万元,共计3444.12万元,占基本支出的76.83%;办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等公用经费912.64万元,占基本支出的20.36%;事业运行126万元,占基本支出的2.81%。
三、名词解释
公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、财政预算科目说明
(1)行政运行――反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(2)一般行政事务管理――反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)机关服务――反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。
(4)人大会议――反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
(5)人大立法――反映各级人大立法方面的支出。
(6)人大监督――反映各级人大开展监督工作的支出。
(7)人大代表履职能力提升――反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
(8)代表工作――反映各级人大开展各类视察等方面的支出。
(9)人大信访工作――反映各级人大处理来信来访工作的支出。
(10)事业运行――反映事业单位的基本支出。