黄平县被审单位重视审计建议积极落实整改

28.10.2015  14:09
    今年3至6月,黄平县审计局按照审计程序组织对县2014年度县级预算执行和其他财政收支情况进行审计,县财政局就本次审计发现的问题及审计建议进行认真研究落实,及时整改。
    一是账龄一年以上往来款项未及时清理结算的问题,县财政局已按照上级财政部门的意见加强对往来款项的清理力度,该核销的按程序进行核销,能收尽量收回,能付及时支付。
    二是专户存款利息收入未及时缴入国库的问题,县财政局已及时将专户存款利息收入缴入国库。
    三是加强往来款项管理,严格控制往来款项增长的审计建议,县财政局已采纳。并采取切实可行的措施即从2015年起严格控制从国库借出资金,特殊情况确需借款周转的,必须签订借款合同,明确还款资金来源和还款时间。
    四是进一步完善部门预算编制工作,不断提高财政管理科学化、精细化的审计建议,县财政局已采纳。将进一步加大对部门预算编审、执行的监督力度,尽量实现财政管理科学化、精细化。(常振灵)