白云区完成2016年度公务支出和公款消费专项审计

16.11.2016  02:05
      近日,白云区审计局完成了2016年度区级公务支出和公款消费专项审计,本次审计重点抽查了13家一级预算单位。从审计情况看,2015年度经财政部门审核的全区本级部门“三公经费”预算1367.48万元,实际支出1070.57万元,比2014年的1383.11万元减少312.54万元,下降22.6%。审计结果表明,2015年度区级机关各部门公务支出和公款消费日趋规范,但在公务接待管理、公务用车管理、会议费管理等方面仍存在部分问题。
      针对存在的问题,审计从制度有待完善、单位内部控制有待加强等方面进行了原因剖析,提出合理的建议。一是加强监督问责。监察、财政、审计等部门要积极履行监督职能,进一步建立健全联合督查、信息共享和传递预警机制,注重把解决问题与建章立制有机结合起来,建立健全“三公”经费管理长效机制。二是健全完善制度。财政等相关部门要进一步完善公务支出相关管理制度,尽快出台车辆定点维修等管理办法,规范公务用车的运行管理。三是加强内部管理。各单位要及时修订完善公务支出管理规定,严肃规章制度的执行,严格执行公务卡制度,确保财政资金使用的安全和完整。四是加强宣传培训。各相关部门要加强对“三公”经费、会议费、培训费、资产管理等政策法规的宣传与培训工作,单位主要领导也要加强对政策法规的学习,营造廉政勤政氛围。(陶佳)