贵州省内部审计协会协助保利久联控股集团有限责任公司举办内审及财务人员培训会
01.04.2016 18:42
本文来源: 审计厅
香萍对《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》的文件进行了详细解读,结合完善审计制度的核心及完善审计制度的总体目标,引用了风险控制部门未认真履职,内部审计监督缺位导致国有资产流失的典型案例,生动阐述了内部审计工作在企业风险控制和预防中的重要性。通过培训,让公司及员工认识到必须认真履职尽责,加强内部审计工作,强化风险防范意识,发挥主观能动性,内部审计才能真正成为企业的“免疫系统”,为企业健康发展保驾护航。(张千雨)
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01.04.2016 18:42
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